01
國藥控股
上半年收入近3000億元
毛利超200億元
截至2024年6月末,國藥控股上半年共實(shí)現(xiàn)收入約2947.27億元,同比下降2.07%。凈利潤達(dá)到58.99億元,同比下降14.42%,歸母凈利潤達(dá)到人民幣37.04億元,同比下降9.76%。
報(bào)告期間,國藥控股基本每股盈利人民幣1.19元,比上年同期下降9.85%。
上半年集團(tuán)收入的同比下降,主要是受到集團(tuán)醫(yī)藥零售業(yè)務(wù)及器械分銷業(yè)務(wù)收入下降的影響。
三個主營業(yè)務(wù)板塊呈現(xiàn)不同的發(fā)展態(tài)勢。醫(yī)藥分銷業(yè)務(wù)仍保持相對穩(wěn)健,上半年,醫(yī)藥分銷收入為人民幣2264.94億元,同比上升0.47%,占集團(tuán)總收入比例為74.10%,其增長放緩主要是由于帶量采購、國談品種降價等政策實(shí)施,造成醫(yī)藥分銷業(yè)務(wù)體量增長放緩。
器械分銷收入為人民幣584.94億元,同比下降7.08%,占集團(tuán)總收入比例為19.14%,其下降主要是由于本集團(tuán)醫(yī)療器械的業(yè)務(wù)本年防疫銷售較上年同期大幅降低,集采帶量以及設(shè)備業(yè)務(wù)銷售同比減少。
醫(yī)藥零售收入為人民幣165.58億元,同比下降6.43%,占集團(tuán)總收入比例為5.42%,其下降主要是由于零售藥品市場收縮及本集團(tuán)零售藥店的銷量下降。
其他業(yè)務(wù)收入為人民幣41.05億元,同比下降24.10%,主要是由于工業(yè)制品收入減少。
此外,國藥控股上半年銷售成本約為人民幣2727.84億元,同比下降1.76%。毛利為人民幣219.43億元,同比下降5.70%,其下降主要是由于集團(tuán)收入規(guī)模下降所致。截至2024年6月30日止,國藥控股六個月的毛利率為7.45%。
02
復(fù)宏漢霖
上半年?duì)I業(yè)收入27億元
漢曲優(yōu)收入超14億
2024年上半年,復(fù)宏漢霖實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入約為27.46億人民幣,同比增長約9.8%,凈利潤約3.86億元,較去年同期增長約61.0%。其中,產(chǎn)品銷售收入為24.79億元。
報(bào)告期內(nèi),復(fù)宏漢霖確認(rèn)費(fèi)用化研發(fā)開支約4.83億元,同比減少約0.65億元。盈利約3.86億元,同比增加約1.46億元,主要是由于核心產(chǎn)品陸續(xù)商業(yè)化上市并持續(xù)銷量擴(kuò)大所致。
具體產(chǎn)品上——
漢曲優(yōu)®實(shí)現(xiàn)銷售收入約為14.06億元,同比增長約13.5%,保持持續(xù)增長,這是該集團(tuán)第一款自主研發(fā)并獲批上市的生物創(chuàng)新藥。
漢斯?fàn)?reg;實(shí)現(xiàn)銷售收入約為人民幣6.78億元。
漢貝泰®是集團(tuán)第四個于中國境內(nèi)獲批上市的生物類似藥產(chǎn)品,于2023年1月開始國內(nèi)市場商業(yè)化,上半年實(shí)現(xiàn)銷售收入約為0.86億元。
漢利康®實(shí)現(xiàn)銷售收入約為2.27億元;漢達(dá)遠(yuǎn)®實(shí)現(xiàn)銷售收入約為0.136億元。
此外,報(bào)告期內(nèi),集團(tuán)就Zercepac®和Zerpidio®分別實(shí)現(xiàn)收入約為68.2百萬元和0.8百萬元。
報(bào)告期內(nèi),集團(tuán)毛利約為19.90億元,主要得益于本集團(tuán)關(guān)鍵商業(yè)化產(chǎn)品的毛利貢獻(xiàn)。
研發(fā)開支約為8.26億元,主要來源于推進(jìn)技術(shù)平臺創(chuàng)新、IND申報(bào)以及新藥的臨床試驗(yàn)以加速公司創(chuàng)新轉(zhuǎn)型。
下半年,復(fù)宏漢霖將持續(xù)從臨床需求出發(fā),深耕腫瘤、自身免疫性疾病等領(lǐng)域,深化產(chǎn)品創(chuàng)新、市場拓展和國際合作,夯實(shí)國際化的「研產(chǎn)銷一體」能力,在更具規(guī)模化、國際化、有持續(xù)盈利能力的Biopharma舞臺穩(wěn)健發(fā)展。
03
再鼎醫(yī)藥
上半年?duì)I收超1.87億美元
衛(wèi)偉迦收入激增69808%
截至2024年6月30日,再鼎醫(yī)藥總收入約1.88億美元,同比增加43%,其中產(chǎn)品收入凈額增加0.55億美元,增長至1.87億美元。
再鼎醫(yī)藥的產(chǎn)品收入主要來源于在中國內(nèi)地銷售商業(yè)化產(chǎn)品,扣除銷售退貨及就該等產(chǎn)品的銷售對經(jīng)銷商的返利。上半年產(chǎn)品的增長,主要受衛(wèi)偉迦®(艾加莫德α注射液)自2023年9月上市及于2024年1月被納入國家醫(yī)保目錄以來銷售額增加以及則樂®、紐再樂®及擎樂®的銷售額增加所推動。其中,衛(wèi)偉迦上半年實(shí)現(xiàn)收入0.36億美元,同比大增69808%。
則樂的銷售額為0.91億美元,主要是由于其在2024年第一季度續(xù)約國家醫(yī)保目錄用于維持治療。紐再樂的銷售額同比增長120%,至0.22億美元,得益于其靜脈輸注劑型及口服劑型分別于2023年第一季度及2024年第一季度被納入國家醫(yī)保目錄。同樣地,擎樂的銷售額得益于其在2023年第一季度被納入國家醫(yī)保目錄,該產(chǎn)品收入上半年增長49%,至0.13億美元。
在研發(fā)開支方面,上半年同比降低7%,至1.16億美元,主要由于再鼎醫(yī)藥就許可及合作協(xié)議錄得預(yù)付款及里程碑付款減少,部分被與進(jìn)行中及新啟動的臨床試驗(yàn)有關(guān)的CRO/CMO/研究者開支及其他費(fèi)用增加所抵銷。
銷售、一般及行政開支為1.49億美元,同比增加14%,主要由于一般銷售開支及支持衛(wèi)偉迦的員工薪酬及相關(guān)成本的增加,部分被專業(yè)服務(wù)費(fèi)用減少所抵銷。
虧損凈額為1.34億美元,同比減少21%,主要受到收入增長快于凈營運(yùn)開支,以及匯兌虧損減少的影響。
同時,每股基本及攤薄虧損為0.14美元,較0.18美元表現(xiàn)出22%的減少。
據(jù)悉,2024年7月,再鼎醫(yī)藥與麥科思生物達(dá)成戰(zhàn)略合作和全球許可協(xié)議。通過合作,再鼎醫(yī)藥獲得了基于新一代平臺的ROR1 ADC ZL-6301,進(jìn)一步拓展了其全球腫瘤管線。ROR1在實(shí)體瘤和血液瘤中廣泛表達(dá),且在血液瘤中得到初步驗(yàn)證。ZL-6301有望在實(shí)體瘤中有所突破,目前正處于臨床研究準(zhǔn)備階段,再鼎醫(yī)藥計(jì)劃將努力推進(jìn)其全球臨床開發(fā)。
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